最新稅收政策與納稅籌劃案例分析
最新稅收政策與納稅籌劃案例分析
最新稅收政策與納稅籌劃案例分析
《2020年最新稅收政策與納稅籌劃案例分析》課程,幫助企業(yè)了解宏觀稅務(wù)環(huán)境,掌握最新財稅政策,將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展、經(jīng)營活動、投資行為等進行事先規(guī)劃與安排,助力企業(yè)在當前會計準則和稅法政策的頻繁變動中,能夠及時采取稅收籌劃與風險應(yīng)對策略,真正提升學員的稅收籌劃實操能力。
課程收益快速深度解析2020國家財稅最新政策,構(gòu)建靈活多樣的稅收籌劃平臺
學習新稅法和新會計準則下的企業(yè)涉稅業(yè)務(wù),增值稅最新稅收政策分析及應(yīng)對策略
3、站在企業(yè)戰(zhàn)略與資本頂層設(shè)計的角度進行企業(yè)整體稅務(wù)籌劃,規(guī)避稅務(wù)管理中的風險
4、從各大稅種入手,手把手告訴您稅籌中的關(guān)鍵點,助力企業(yè)降低稅務(wù)成本
5、結(jié)合案例全面理解與掌握所得稅、增值稅及個稅等籌劃方法與技巧
課程對象
總經(jīng)理、CFO財務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān) 財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、主管會計
課程大綱
稅務(wù)戰(zhàn)略與風險管理:
中國稅制改革與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略;
2020稅制改革趨勢與新一輪財稅改革的進展;
國際財務(wù)戰(zhàn)略與國際稅收籌劃;
我國涉稅違法的特征與納稅風險防范;
防控風險的稅務(wù)管理體系的建立與運用;
避稅與反避稅、資本交易稅務(wù)稽查應(yīng)對;
IPO前的稅務(wù)風險測評及規(guī)劃;
稅務(wù)籌劃操作十大實務(wù)策略;
納稅風險防范及稅務(wù)稽查經(jīng)典案例分析。
【2】納稅籌劃方法與案例分析:
納稅有“道”:稅收籌劃空間與納稅籌劃方法;
隱形稅收與稅收套利;
2015-2020主要稅收稅收政策;
營改增增值稅計稅方法與選擇;
營改增后,平衡選擇“簡易計稅”或“一般計稅”模式;
營改增后,簡易計稅方法對建筑企業(yè)的影響;
“合同+發(fā)票”與增值稅籌劃的協(xié)同;
關(guān)聯(lián)方“進項沉淀”的轉(zhuǎn)移籌劃、“互聯(lián)網(wǎng)+”銷售創(chuàng)新與稅收籌劃;
增值稅主要籌劃方法與案例分析;
企業(yè)所得稅主要籌劃方法與案例分析;
土地增值稅主要籌劃方法;
房產(chǎn)稅主要籌劃方法;
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅稅收籌劃;
個人所得稅主要籌劃方法與案例分析;
綜合小稅種主要籌劃方法與案例分析;
集團企業(yè)納稅籌劃綜合實操方法與案例分析;
資本運作業(yè)務(wù)的稅收籌劃;
最新稅務(wù)熱點分析及年終匯算清繳實務(wù)操作與風控;
多稅種籌劃綜合案例分析。
【3】高級稅務(wù)籌劃實操:
納稅籌劃的基本原則與基本技術(shù);
高級稅務(wù)會計實務(wù)三十例與節(jié)稅工具實操;
當前稅企爭議20個熱點疑難問題處理;
并購、重組中的稅務(wù)處理與稅務(wù)規(guī)劃實戰(zhàn)案例分析;
IPO財稅處理實戰(zhàn)案例;
企業(yè)所得稅和個人所得稅操作與籌劃案例分析;
營改增熱點八大難點問題實務(wù)處理與案例分析;
六類企業(yè)所得稅會計重點難點解惑與實務(wù)案例操作;
金融工具在納稅籌劃中的運用;
特別納稅調(diào)整處理綜合案例解析;
大數(shù)據(jù)時代下的稅險管控策略;
基金公司、金融公司的稅務(wù)籌劃;
國際避稅籌劃方法和手段。
【4】稅務(wù)管控體系設(shè)計:
從稅務(wù)角度看商業(yè)模式的優(yōu)化與創(chuàng)新;
年度稅務(wù)規(guī)劃與納稅預算;
企業(yè)稅務(wù)風險評估及規(guī)劃安排;
資本運作財稅規(guī)劃與風險控制;
避稅賬務(wù)三十大問題分析;
稅務(wù)管理制度設(shè)計;
稅務(wù)關(guān)系與平臺管理;
稅收籌劃的平臺及技術(shù)手段;
納稅管理與風險控制咨詢實操案例精練。