企業出口退稅、海關稽查、估價特許權使用費計征疑難問題研討班
課程特色:
內容的實用性:講授和分享出口退稅、價格申報、特許權使用費自查等方面管理和實務操作技巧,對企業的出口退稅、申報價格等提供切實的指導和幫助;
講解的實戰性:以企業日常經營活動中實際發生的出口退稅、價格稽查等眾多典型案例來解析課程內容,以成功的經驗解決學員實際工作中的難題;
知識的系統性:把握企業出口退稅、海關估價及特許權使用費自查中的難點和盲點,讓學員在全程案例教學過程中,充分理解和掌握以上業務的正確操作。
課程目標:
本課程可以讓培訓者獲得以下收益:
⒈了解貨物出口退(免)稅基本流程及新近推出的政策要點,把握貨物出口退(免)稅稅務、海關監管方向與重點;
⒉研判與理清貨物出口退(免)稅常見風險點及疑難問題,掌握其解決方法、路徑并學會如何進行出口退稅的綜合籌劃;
⒊ 了解海關現行全國性稅收稽查的背景、特點,對企業經營活動中可能涉及的價格申報事務風險進行預先評估和防控,對已涉的價格(特許權使用費)事項風險進行積極、有效的應對和解決;
⒋ 明了海關對企業的價格的稽查方式及工作重點,結合企業實際運營情況及部門協作配合程度,探討企業價格風險合規體制建立的可行性及相應實施方案,規避及有效應對海關價格稽查風險。
課程大綱:
一、出口退(免)稅的核心要素
⒈ 出口退(免)稅概念、依據
⒉ 出口退(免)稅范圍、辦法
⒊ 出口退(免)稅申報基本流程
⒋ 出口退(免)稅稅務監管管理
⒋ 生產企業出口退(免)稅實務操作
⒌ 外貿企業出口退(免)稅實務操作
⒍ 特殊出口貨物退(免)稅實務操作
⒎ 出口退(免)稅日常管理操作實務
⒏ 2019年出口退(免)稅新政解讀
⒐ 2019年出口退(免)稅稅務監管重點
⒑ 2019年出口退(免)稅海關監管重點
……
二、出口退(免)稅常見風險及疑難
⒈ 出口貨物是否都可享受出口退(免)稅
⒉ 出口貨物退(免)稅的重要期限管理
⒊ 逾期未申報(延期申報)如何處理
⒋ 生產企業出口貨物退(免)稅計稅依據
⒌ 外貿企業出口貨物退(免)稅計稅依據
⒍ 出口退(免)稅貨物申報及證明聯的修改
7. 免于提供紙質出口貨物報關單常見問題
8. 貨物流、資金流、單據流,三流不一致
⒐ 出口退運貨物相關政策規定及退運處理
⒑ 出口退(免)稅的交易模式及架構的設置
⒒ 出口退稅海關特殊監管區域的選擇與運用
⒓ 出口貨物商品稅號的合理選擇與運用
⒔ 出口貨物價格申報與出口退稅的關系
⒕ 出口貨物視同內銷征稅管理及計算、抵扣
⒖ 出口退(免)稅企業內部人員管理制度建設
……
三、海關價格稽查與企業自查/自報評估
⒈全國海關價格稽查新動向與新特點
⒉海關價格稽查的重點與作業核心流程
⒊海關稅收形勢與企業價格申報風險
⒋報關單填制改革中的“價格三個確認”
⒌“價格三個確認”處置思路與風險防控
⒍貨物完稅價格認定原則和操作注意事項
⒎企業貨物價格申報,海關審價的關注點
⒏成交價格適用范圍與企業的申報價格
⒐海關稽查處罰認定和企業補稅額度確定
⒑海關稽查時效及企業罰補稅款的核算
⒒一般貿易貨物進口海關審價相關案例解析
⒓加工貿易貨物內銷價格申報與海關價格審核
⒔如何界定價格申報不實、規避價格瞞騙
⒕海關與企業對進出口貨物價格爭議解決途徑
⒖企業自查報告撰寫及解釋材料的準備
⒗海關稽查企業應對及自查/自報體系建立
……
四、特許權使用費海關計征與轉移定價
⒈企業申報價格的海關與稅務關注點
⒉海關價格審核與企業轉移定價制定
⒊跨國企業關聯交易與價格申報注意
⒋企業價格申報常見問題剖析與解決
⒌海關計征特許權使用費范圍的界定
⒍企業特許權使用費的申報時限認定
⒎特許權使用費計征條件、條款的理解
⒏特許權使用費銷售要件的理解與認定
⒐商標費、專利費、專有技術費海關計征
⒑“輕度加工”的判斷標準及條款理解
⒒軟件特許權使用費的認定和海關計征
⒓特許權使用費的分攤原則與計算方法
⒔“特許權使用費”計征與“協助”關系
⒕特許權使用費計征與轉移定價政策制定
⒖特許權使用費統一支付與海關價格審核
⒗特許權使用費協議簽訂、付匯與關務操作
⒘企業非貿付匯與海關特許權使用費計征
⒙技術許可/分銷協議審核與海關價格質疑
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