信用風險與商帳管理實踐
信用風險與商帳管理實踐
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????**篇 、對信用管理的再認識
????第二篇、信用管理的組織與制度
????第三篇、企業(yè)客戶信用調(diào)查
????第四篇、應(yīng)收帳款債權(quán)保證體系
????第五篇、應(yīng)收帳款的追收技術(shù)
????第六篇、應(yīng)收帳款管理的關(guān)鍵工具
????**篇 、對信用管理的再認識
模塊一、企業(yè)賒銷的常見誤區(qū)和整體解決方案
1.??目前有些企業(yè)的賒銷為何會失敗
2.??中國的賒銷環(huán)境
3.??企業(yè)面臨的賒銷風險
4.??什么是信用風險?它有哪些表現(xiàn)形式?
5.??賒銷的費用
6.??以新的視角去看待賒銷問題
7.??如何在銷售工作中提高風險意識?
8.??信用管理職能設(shè)置上的誤區(qū)
9.??企業(yè)呆帳產(chǎn)生的原因分析
10.客戶的延遲付款對企業(yè)銷售的影響
11.賒銷業(yè)務(wù)流程
12.雙鏈條全過程控制方案
13.案例教學:某民營企業(yè)信用風險診斷方案和診斷方法
第二篇 、信用管理的組織與制度
模塊二、?如何設(shè)立信用管理部門和建立信用管理體系
1.??制造業(yè)工業(yè)企業(yè)信用管理部構(gòu)成
2.??小型企業(yè)信用管理職能設(shè)置
3.??信用管理部門的職責
4.??常見的信用管理工作崗位
5.??信用管理人員的配備數(shù)量
6.??信用部與其他部門的協(xié)調(diào)
7.??信用管理的信息化
8.??客戶類信息
9.??業(yè)務(wù)類信息
10.財務(wù)類信息
11.信用管理信息系統(tǒng)的功能
模塊三、?企業(yè)信用政策的編制
1.?典型信用政策類型
2.?放寬還是收緊企業(yè)信用政策
3.?信用政策類型的影響因素
4.?信用政策類型選擇
5.?現(xiàn)金折扣
6.?拖欠罰金
7.?結(jié)算回扣
8.?分期付款
9.?新客戶信用政策
10.導(dǎo)致信用政策失靈的錯誤觀念
11.企業(yè)信用政策編制樣本
*一跨國公司公司全套資料參考
模塊四、?應(yīng)收帳款管理方法和系統(tǒng)
1.?總量控制法
2.?影響應(yīng)收帳款水平的因素
3.?應(yīng)收帳款的合理持有規(guī)模
4.?利潤大化法
5.?帳齡管理法
6.?帳齡分析象限圖(客戶)
7.?應(yīng)收帳款監(jiān)控指標體系
8.?監(jiān)控報告
9.?應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)
10.收款工作的考核標準和檢查制度
11.信用管理整體解決方案
模塊五、 應(yīng)收帳款目標管理
1.??應(yīng)收帳款目標管理
2.?目標管理的責任劃分
3.?目標管理的要求
4.?量化信用政策與目標(DSO)
5.?DSO計算方法
6.?貨款回籠月計劃的計算
7.?目標管理的程序和時間節(jié)點
模塊六、信用管理流程建設(shè)
1.?信用管理流程縱覽
2.?制定信用規(guī)范
3.?制定信用規(guī)范:流程
4.?制定信用規(guī)范:信用政策
5.?應(yīng)收帳款-佳實踐目標
6.???基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的設(shè)定
7.????訂單輸入程序
8.????銷售發(fā)貨程序
9.????銷售臺帳
10.銷貨退回及其處理
第三篇:企業(yè)客戶信用調(diào)查
模塊七、如何預(yù)防商業(yè)欺詐和陷阱
1.??常見的商業(yè)欺詐和陷阱
2.??商業(yè)欺詐和陷阱的一般手法
3.??商業(yè)欺詐和陷阱的預(yù)防方法
4.??不誠實商人愿意從事哪些行業(yè)
5.??業(yè)務(wù)員需要特別警惕的幾種情況
6.??識別商業(yè)欺詐的表象特征
7.??案例:四川長虹詐騙案
模塊八、?客戶信用和價值評估
1.信用征信的種類與時機
2.信用評估的基本類型
3.信用評估的基本方法
4.對企業(yè)評估客戶的幾個基本觀點
5.企業(yè)評估客戶信用的注意事項
6.評估客戶信用的三個層次
7.信用等級模型
8.交易價值模型
模塊九、授信程序與客戶信用額度控制
1.??選擇新客戶時,如何確定其合法身份
2.??分銷商的風險識別要點
3.??大客戶的風險識別要點
4.??確定信用額度的四種常用方法:營運資產(chǎn)法、銷售量法、回款額法、心理速算法
5.??非成熟區(qū)域風險投入與市場開拓的關(guān)系
6.??如何確定信用期限
7.??典型授信流程設(shè)計
8.??內(nèi)部額度控制方法及授信流程
9.??誠信經(jīng)銷商可控范圍內(nèi)的風險投入與公司總部的適當授權(quán)的可行性探討
10.定單處理系統(tǒng)與發(fā)貨控制流程
11.信用額度和信用期限定期審核、調(diào)整及撤銷方法
12.授信管理流程的相關(guān)文件范本:額度申請表、額度確認函、拒絕函、額度調(diào)查表等
第四篇:應(yīng)收帳款的債權(quán)保證體系
模塊十講、 應(yīng)收帳款財務(wù)管理
1.?應(yīng)收帳款的核算
2.?應(yīng)收帳款的回收和銷帳
3.?應(yīng)收帳款的客戶確認
4.?壞帳的核銷
5.?應(yīng)收帳款的報告體系
模塊十一、帳期內(nèi)應(yīng)收帳款的提醒技巧
1.??帳期內(nèi)應(yīng)收帳款管理流程
2.??客戶付款的習慣和類型
3.??RPM過程監(jiān)控法
4.??對帳制度
5.??A/R會議法:如何實施內(nèi)部應(yīng)收帳款提醒
6.??發(fā)票管理
7.??處理客戶投訴和爭議帳款
8.??客戶拖欠借口和理由有哪些,如何應(yīng)對
9.??如何防止客戶的延遲付款
第五篇:應(yīng)收帳款的追收技巧
模塊十二、逾期帳款的催收政策與流程
1.??產(chǎn)生逾期帳款的原因
2.??賬齡與追帳成功的相關(guān)性
3.??收帳前的準備
4.??收帳的基本要領(lǐng)
5.??克服催帳的不安心理
6.??催帳禮儀
7.??常見債務(wù)人心理與要領(lǐng)
8.??催帳的基本技能
9.??催帳人員的素質(zhì)要求
10.債務(wù)分析技術(shù)的應(yīng)用
11.制定合理的催帳政策:催帳政策與客戶關(guān)系
12.催帳程序:一般催帳程序、特殊催帳程序、十步催帳法
13.帳款回收進度表
模塊十三、常規(guī)催帳技巧
1.??電話催帳技巧
2.??打電話的積極心態(tài)
3.??打電話的佳時間
4.??如何找到關(guān)鍵聯(lián)系人
5.??電話的措辭和語氣
6.??電話催帳日志
7.??催帳信的寫法
8.??催帳信樣本:首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律師函等
9.??面訪技巧
10.練習:電話催帳技巧實戰(zhàn)訓練
模塊十四、不良帳款的催收技巧
1.??要善于找到欠款人的“弱點”進攻
2.??“等待”不會收回欠款
3.??“威懾”并不是去“違法追帳”
4.??勝訴并不意味追回欠款
5.??“商業(yè)制裁或停止服務(wù)”是對付經(jīng)常拖欠客戶的好方法
6.??“妥協(xié)和果斷”是避免損失擴大的必要策略
7.??組合追帳策略
8.??針對不同類型企業(yè)的追帳技巧
9.??不同追帳階段技巧
10.不同追帳方式的注意事項
11.怎樣利用第三方代理追帳
12.對付呆帳的十種技巧
第六篇:應(yīng)收帳款管理的關(guān)鍵工具
模塊十五、合同和結(jié)算風險防范
1.??合同簽訂注意事項和技巧
2.??信用條款協(xié)商要點
3.??合同管理與完備債權(quán)文件
4.??合同實施的跟蹤監(jiān)控
5.??典型的票據(jù)欺詐手段
6.??票據(jù)風險防范技巧
7.??選擇合適的結(jié)算方式
8.??案例討論:某企業(yè)在合同簽訂和合同管理方面的經(jīng)驗
模塊十六、收帳必須掌握的法律常識
1.?定金、違約金與損害賠償?shù)倪m用
2.?所有權(quán)保留
3.?債權(quán)轉(zhuǎn)讓與債務(wù)承擔
4.?公司法
5.?需要了解的兩個罪名
6.?民事訴訟法
7.?民事訴訟法
8.?管轄法院
9.?支付令
10.訴訟保全
11.擔保方式
后的提示
1.?建立業(yè)務(wù)臺帳
2.?業(yè)務(wù)臺帳的稽核
3.?應(yīng)收帳款的對帳和確認
4.?回款銷號
5.?規(guī)范合同管理
6.?建立客戶檔案
7.?實行應(yīng)收帳款目標管理
8.?重點客戶應(yīng)收帳款的清理與跟蹤
9.?逐步實行信用管理制度
輔助資料
1.?案例:共有50余案例供學員選擇使用
2.?有一套信用調(diào)查報告供參考
3.?有一家知名企業(yè)的全套信用資料供參考
4.?有各式信用管理表格供學員參考
5.?有訓前調(diào)查問卷一套
6.?有訓后測試題兩套供檢驗學習情況與公司的信用管理情況
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